Come Emettere Un Ordine Di Ricevuta Di Cassa

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Come Emettere Un Ordine Di Ricevuta Di Cassa
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Video: Come Emettere Un Ordine Di Ricevuta Di Cassa

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Anonim

Ogni azienda deve registrare l'arrivo e il consumo di fondi in contanti e non. Per registrare l'arrivo di denaro è necessario emettere ricevuta di pagamento. Il mandato di cassa della ricevuta è il documento di cassa principale, in base al quale la ricevuta di fondi viene effettuata alla cassa dell'azienda.

Di solito un commercialista redige una ricevuta di cassa
Di solito un commercialista redige una ricevuta di cassa

È necessario

personal computer, programma 1C, registratore di cassa, stampante, stampante, penna a sfera

Istruzioni

Passo 1

La registrazione di un ordine di cassa in entrata viene effettuata sulla base di una fattura di spesa, ovvero un documento per la vendita di merci all'acquirente. Appare un modulo per la compilazione del documento di ricevuta

Passo 2

Il codice del documento viene inserito automaticamente

Passaggio 3

Le informazioni nel campo "Ricevuto da" vengono inserite automaticamente, se la base è una fattura di spesa, oppure manualmente dal pop-up elenco delle controparti, se il documento è redatto cliccando il pulsante sulla voce "Emetti ordine di cassa" barra degli strumenti.

Passaggio 4

La riga "codice dell'organizzazione per OKPO" viene compilata automaticamente, inserita preliminarmente dal dipartimento di statistica di questa organizzazione

Passaggio 5

L'importo corrisponde ai fondi ricevuti presso la cassa dell'organizzazione e viene compilato sulla base del documento "Account". L'importo della fattura può essere pagato dall'acquirente in tutto o in parte, se, ad esempio, il partner della società paga una parte della fattura in contanti, l'altra non in contanti, cioè utilizzando un ordine di pagamento tramite il sistema bancario.

Passaggio 6

Scriviamo il documento di ricevuta.

Passaggio 7

Effettuiamo un ordine di cassa in entrata per registrare l'arrivo di fondi nel libro cassa.

Passaggio 8

Fare clic su "Stampa". Il modulo stampato del documento si solleva.

Passaggio 9

Premi CTRI + P, quindi OK.

Passaggio 10

Strappiamo il documento stampato lungo la linea di taglio.

Passaggio 11

Sul registratore di cassa stampiamo l'assegno e lo alleghiamo alla prima parte del documento, mettiamo il sigillo e la firma del cassiere e del capo contabile.

Passaggio 12

Firmiamo la seconda parte e la aggiungiamo al bilancio.

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