Come Compilare Una Spesa E Un Ordine Di Cassa Nel

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Come Compilare Una Spesa E Un Ordine Di Cassa Nel
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Anonim

Le operazioni per il prelievo di fondi dalla cassa sono redatte con un ordine di cassa di spesa sotto forma di KO-2. È formalizzato sia nei metodi di elaborazione tradizionali sia nell'elaborazione con l'ausilio della tecnologia informatica. Lo stipendio viene emesso in base alla busta paga. Viene emesso un ordine di uscita di cassa per l'importo totale dell'estratto conto. È scritto da un impiegato contabile in una sola copia. È firmato dal capo dell'organizzazione e dal capo contabile dell'impresa e deve essere registrato nel registro delle spese e dei documenti di cassa in entrata.

Come compilare una spesa e un ordine di cassa
Come compilare una spesa e un ordine di cassa

Istruzioni

Passo 1

In alto indicare il numero di serie del documento. Segue la data di compilazione. Nella data di preparazione, è necessario indicare la data di emissione del denaro.

Passo 2

Il codice di suddivisione strutturale è compilato da suddivisioni separate secondo i codici loro assegnati.

Passaggio 3

Nella colonna "conto di corrispondenza" - il conto di debito a cui appartiene l'importo emesso.

Nella colonna, il codice di contabilità analitica - il codice per il sistema di contabilità analitica.

Nella colonna credito - conto 50.

Compila il codice scopo speciale quando emetti denaro nell'ordine del finanziamento mirato.

Nella colonna da emettere - il nome completo della persona a cui viene emesso il denaro.

Passaggio 4

Nella colonna per il motivo - indica la base per l'emissione di denaro. L'importo è indicato in lettere con la lettera maiuscola. Tutti gli spazi vuoti sono cancellati.

Nella colonna dell'allegato, indicare i dettagli del documento in base al quale viene emesso il denaro.

Nella colonna ricevuto - il destinatario scrive l'importo ricevuto in parole. Tutti gli spazi vuoti sono cancellati.

Nella colonna PO - indicare tutti i dati del documento di identità del destinatario.

Passaggio 5

Il denaro può essere emesso dalla cassa su un ordine di cassa - in caso di pagamento di stipendi, bonus, ferie, benefici, per conto dei dipendenti dell'organizzazione, al momento della consegna alla banca, dietro pagamento a fornitori o fondatori.

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